Home

Financiële opgaven en knelpunten

Op Jeugd is in 2024 een tekort gerealiseerd van € 29 mln. Ook voor 2025 en verder worden tekorten verwacht. Voor 2025 wordt het tekort ingeschat op € 32 mln. Zie ook hoofdstuk 6 Prognose lopend jaar. De oorzaken van het tekort en de kostenbeheersingsmaatregelen zijn uitgebreid beschreven in de commissiebrief ‘Ontwikkelingen jeugdhulp’ (RIS 318282). De voornaamste redenen van de tekorten zijn de toenemende vraag naar jeugdzorg en de beperkte mogelijkheden om de instroom te beheersen. Gemeenten zijn vanaf 2019 in gesprek met de rijksoverheid om te komen tot een kwalitatief beter en financieel houdbaar stelsel van jeugdzorg. Op basis hiervan heeft het Rijk alle besparingen ingeboekt, terwijl vooral de maatregelen waarvoor het Rijk verantwoordelijk is nog niet zijn uitgewerkt tot concrete maatregelen. Door sturing op kostenbeheersing geeft de gemeente invulling aan de besparing in de Hervormingsagenda oplopend tot € 33 mln. per 2027 (RIS 320888).

In 2025 wordt een tekort verwacht van in totaal € 32 mln. Dit wordt deels gedempt door de extra € 13,4 mln. uit de voorjaarsnota van het Rijk zoals geschetst in hoofdstuk 2. Een deel daarvan is nodig om ook in 2025 (het uitblijven van) de ontwikkelingen in de Hervormingsagenda, die deels doorwerken in contracten met jeugdhulpaanbieders, op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2025 09:22:02 met de export van 05/21/2025 14:53:51